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內部稽核組織架構

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  1. 本企业內部稽核組織係依「金融控股企业及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」設置隸屬董事會之稽核總處,並採總稽核制,以超然獨立之精神執行稽核業務,綜理稽核業務,並按期向董事會及審計委員會報告。
  2. 稽核總處設總稽核一名,並配置稽核主管及稽核人員,以執行稽核業務。

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